辽宁省供销合作社联合社

省供销社关于加强出资企业内部审计工作的通知

发布时间:2018-12-29

辽供资〔2018〕57号

来源:省供销社社有资产运营审计监管处

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各出资企业:

  为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的讲话精神,落实省供销社党组对审计工作部署,加强党组对出资企业内部审计工作的领导,强化企业管理和对社有资产的监管,确保社有资产保值增值,现将有关事项通知如下。

  一、成立省供销社出资企业内部审计工作领导小组

  组 长:贾宝金

  成 员:付文君、赵靖华、胡胜国、张秀梅

  内部审计工作领导小组下设办公室,办公室设在社有资产运营审计监管处,负责内部审计日常工作。

  二、工作领导小组主要职责

  1.研究制定出资企业内部审计工作制度;

  2.审议出资企业年度内部审计工作计划;

  3.批复内部审计工作计划和审计事项;

  4.监督出资企业内部审计工作计划的实施;

  5.对出资企业内部审计机构负责人的任免提出意见、建议;

  6.对出资企业聘用、更换社会中介审计机构等事宜进行备案;

  7.其他审计工作事项。

  三、加强出资企业内部审计工作的组织领导

  1.加强领导。各企业主要负责人是内部审计工作的第一责任人,对内部审计工作要高度重视,以对党忠诚、勇于担当的精神,做好企业内部审计工作。

  2.健全组织。为建立健全内部审计工作的组织体系,各企业要明确相关部门负责内部审计的日常工作,配强内部审计工作的领导班子和人员。

  3.做好总结。各企业要认真做好内部审计工作年度工作总结,并按时上报省供销社内部审计工作领导小组办公室。

  四、相关要求

  各企业于2019年1月15日前将负责本单位内部审计工作相关部门及负责人、联系电话报社有资产运营审计监管处。

  联系人:秦思齐

  联系电话:024—86857430

 

  

                                                                  辽宁省供销合作社联合社

                                                                      2018年12月29日

  (此件公开发布)

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