为发挥监督工作联席会议作用,推动各项监督贯通协同,形成合力,近日,沈阳市供销社监事会办公室(内部审计处)联合财务处、沈阳供销集团有限公司财务审计部开展社有企(事)业单位2022年度审计整改“回头看”专项检查,从严从实从细抓好审计整改“后半篇文章”,督导被审计单位完善制度、加强管理、堵塞漏洞。
此次“回头看”重点检查问题整改的真实性和整改措施的有效性,确保问题真整改、责任真落实。对整改过程中遇到的瓶颈问题,认真分析研究,给出指导性意见建议,督促企业制定整改计划稳步推进。围绕加强建章立制,指导企业进一步规范财务核算、内控管理等相关制度,优化资源配置,提高资金使用效率和财务信息质量,为市供销社党组和企业经营决策提供可靠的数据来源和信息支持。